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武昌工学院2012年度教职工论文汇总表。
本文以2012 ~ 2014年主板上市公司内部控制审计报告披露的内部控制缺陷数据为研究对象,以《企业内部控制基本规范》规定的内部控制要素以及各要素具体内容为分类依据,揭示了我国上市公司内部控制缺陷的分布特征,发现上市公司在披露内部控制缺陷时存在较多不足之处,故从监管机构、上市公司及会计师事务所三个层面提出了相关建议。
2012年以来,在我国上市公司内部控制审计报告出具数量逐年递增的同时,非标准审计意见报告的占比也有所上升。内部控制审计意见作为会计师事务所对上市公司内部控制信息披露的鉴定结论,对于市场投资者具有重要作用。本文统计了我国2012 ~ 2014年上市公司内部控制非标审计意见总体变化情况,探讨上市公司内部控制审计意见与内部控制自评报告之间的一致性,重点分析导致内部控制非标审计意见的主要事项,提出上市公司...
国际内部审计协会2012年年度报告。
为了进一步推进海峡两岸暨港澳地区审计理论和实务研究的交流合作,促进海峡两岸暨港澳地区审计事业共同发展,中国审计学会于2012年9月11日至12日,在陕西省西安市举办2012海峡两岸暨港澳地区审计理论与实务研讨会。审计署副审计长石爱中出席研讨会并致开幕词。中国审计学会代表团团长、中国审计学会会长翟熙贵出席会议并致闭幕词。来自海峡两岸暨港澳地区的40余位代表参加了此次研讨会。石爱中在致开幕词中指出,海...
为加强审计界的学术交流,促进审计理论的创新发展,继2011年成功举办“国家审计与国家治理理论创新”研讨会(即,首届“审计理论创新发展论坛”)之后,由中国政府审计研究中心(由审计署审计科研所、中国审计学会与西南财经大学共建)、西南财经大学会计学院现代审计研究所主办的第二届“审计理论创新发展论坛”将于201211月18日在四川成都举行。现面向国内外专家学者征文,届时将邀请论文入选者参加此次研讨会。具...
2012年4月10日,2012年全国交通运输财务审计工作会议在福建福州召开。交通运输部党组成员、副部长高宏峰在会上强调,交通运输行业要深入学习和领会中央经济工作会议和全国金融、财政、审计工作会议精神,按照部党组的工作部署,增强信心、克难奋进,努力做好资金保障和资金监管工作。福建省副省长陈荣凯出席会议。
上海立信会计学院2012年审计硕士专业学位研究生招生简章。
南京审计学院是国家教育部、财政部、审计署与江苏省人民政府共建,以江苏省管理为主的财经类高等院校。学校始建于1983年,2007年以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2010年被列为新增硕士学位授权立项建设单位,2011年经国务院学位委员会审核通过,成为全国首批招收审计硕士专业学位的授予单位之一。学校拥有专任教师863名,其中教授101名,副教授270名,博士(含在读)395名。
2012年国际内部审计师协会(英文缩写IIA)全球论坛于2月6日至8日在印度首都新德里举行。鲍国明副会长兼秘书长代表我会参加了此次论坛。

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